Остатки
|
|
Сорокина | Дата: Вторник, 14.07.2015, 14:51 | Сообщение # 1 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
| Здравствуйте! В прошлом квартале были закупки алкоголя у поставщика N. В этом квартале закупок не было. При формировании декларации за 2 квартал 2015 года импортировала остатки из 1 квартала 2015 года. В расходе указала проданную продукцию поставщика N. При загрузке декларации на портал ФСРАР пришло сообщение о том, что декларация не прошла проверку - закупки не должны быть нулевыми. Как быть? Опыта работы в программе нет. Отправила декларацию первый раз
|
|
| |
Администратор | Дата: Вторник, 14.07.2015, 16:02 | Сообщение # 2 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 1005
| Здравствуйте, Так как Вы не уточнили программу для заполнения, будем считать что Вы работаете в Декларант Алко. Пролистайте Таблицу2 и удалите нулевые (пустые) строки.
|
|
| |
katena04 | Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:50 | Сообщение # 3 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
| Здравствуйте! Не так давно связалась с алкогольной продукцией, и декларация за 3 кв. 2015г. стала второй в моей жизни. 30.11.2015г. в личном кабинете ФСРАР мне пришло письмо о несоответствии остатков по коду продукции. Т.е. я (не знаю о чем думала в тот момент) указала в отчетном периоде остаток на начало по коду 010, а нужно было указать по коду 500. Меня попросили в течение 3 дней с момента получения письма, предоставить скорректированную декларация и пояснение, почему так произошло. Правильно ли я понимаю, что пока не закончился 4кв., я могу спокойно подать уточненную декларацию? Или это грозит каким-то штрафом? И что именно писать в пояснении?
|
|
| |
Администратор | Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:52 | Сообщение # 4 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 1005
| Здравствуйте, Сейчас Вы можете без каких либо последствий подать корректирующую декларацию за 3 кв. 2015 г. Обычно объяснение пишется когда прошли сроки корректировки. Но если требуют, то объясните, что это человеческий фактор, т.к. по умолчанию Декларант Алко ставит 010 код. Проглядели. В принципе, для этого и существуют корректировки.
Сообщение отредактировал Администратор - Вторник, 01.12.2015, 11:55 |
|
| |
katena04 | Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:55 | Сообщение # 5 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
| А что мне написать в пояснении? Может быть есть какая-то унифицированная форма?
|
|
| |
Администратор | Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:57 | Сообщение # 6 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 1005
| В этом разделе посмотрите http://www.declarplus.ru/forum/5-19-154-16-1404883488
|
|
| |
katena04 | Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:58 | Сообщение # 7 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
| СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!! Задышалось даже легче )))
|
|
| |
e_shirshova | Дата: Суббота, 05.12.2015, 21:17 | Сообщение # 8 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
| Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как откорректировать остатки в декларации? Предыдущий бухгалтер вносил данные по закупкам, данные с поставщиками сходились, но остатки обнулялись на протяжении двух лет. В связи с вводом ЕГАИС надо сделать соответствие данных, не понимаю, как сделать корректировку, ведь это происходило не за один квартал((( и как индентифицировать вино.....номенклатура и запасы немаленькие, ресторан. Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал e_shirshova - Суббота, 05.12.2015, 21:41 |
|
| |
Администратор | Дата: Суббота, 05.12.2015, 21:22 | Сообщение # 9 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 1005
| Здравствуйте, Откорректировать остатки (которых нет в декларации) можно через прочие поступления. При этом, на всякий случай, сделайте бухгалтерский документ о постановке на учет неучтенной продукции. В случае проверки ФСРАР у Вас будет документ, подтверждающий прочие поступления. Вскрытые бутылки считать (идентифицировать) не надо, т.к. по последнему приказу, продукция считается проданной при вскрытии тары.
|
|
| |
e_shirshova | Дата: Суббота, 05.12.2015, 21:38 | Сообщение # 10 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
| Спасибо! Дело в том, что продукция вся учтена. Можно просто оприходовать фактические остатки, например на 31 декабря, чтобы декларацию за год сдать корректно? А как быть с производителями-поставщиками для каждой конкретной бутылки? поднимать документы поступления, или может лучше дождаться ЕГАИС, там вроде будут выгружаться данные по алкоголю
|
|
| |
Администратор | Дата: Суббота, 05.12.2015, 21:41 | Сообщение # 11 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 1005
| В остатках поставщики и приходные документы не задействованы, только код продукции, производитель (ИНН/КПП) и общее количество по этой связке в Далл.
|
|
| |
afina136 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 11:00 | Сообщение # 12 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
| Добрый день! Сдала декларацию за 4 кв., фсрар прислали ответ что по такому-то производителю остаток на начало отчетного периода 9 не совпадает на конец предыдущего периода 0. Посмотрела и в самом деле в 3 квартале стоит поступлений всего 2,2 и всё продано, остаток 0, а в 4 кв. почему-то выгрузилось 9, исправила на 0, сдала декларацию. Приходит ответ по тому же самому производителю, что остаток на конец предыдущего периода 9 не совпадает с остатком на начало отчетного периода 0. Что за ерунда? И как может быть остаток 9 когда в декларации стоит 0 да и поступлений 2,2 было. Помогите разобраться пожалуйста. Программа декларант-алко.
|
|
| |
Администратор | Дата: Четверг, 21.01.2016, 11:30 | Сообщение # 13 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 1005
| Здравствуйте, это не первый случай, когда на ФСРАР проскакивает "глюк" с остатками. Остается надеяться, что за такое не привлекут к ответственности. Но если надо докопаться до истины, то надо пересмотреть XML файл. Наверняка где то есть ошибка. Декларант Алко очень болезненно относится к исправлениям контрагентов и удалению строк (остаются хвосты).
|
|
| |
nat | Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:25 | Сообщение # 14 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
| Здравствуйте. Работали в товаро-учетной системе 1С версия 7.1, она не позволяла фиксировать ИНН и КПП производителей и импортеров алкогольной продукции, в результате были допущены ошибки при сдаче деклараций в предыдущие периоды. С 01.01.16 перешли на 1С версия 8.3, подняли всю документацию и занесли всю информацию в программу. При сдаче декларации за 4 квартал 2015 года обнаружили по некоторым позициям несовпадения ИНН и КПП производителя/импортера, но наименования совпадают, т.е. фактический остаток продукции от производителя с одним КПП, а в декларации остаток числится по другому КПП. Как быть с этим, т.к. с 01.07.15 необходимо будет отражать продажи в системе ЕГАИС и это несовпадение явно обнаружиться.
|
|
| |
Администратор | Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:48 | Сообщение # 15 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 1005
| Здравствуйте, В ФСРАР учет по остатку и приходу ведется не по наименованию производителя, а по связке ИНН+КПП. Поэтому для корректного ввода данных обратите внимание именно на этот параметр. По поводу учета продаж и совпадении данных, лучше обратится к 1С-никам. В двух словах тут не ответить.
|
|
| |
nat | Дата: Вторник, 09.02.2016, 14:01 | Сообщение # 16 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
| Тогда вопрос. Могу ли я в декларации за 1 кв 2016 года исправить ситуацию - внести остатки по этой продукции прочим поступлением (ну допустим как излишки , выявленные при инвентаризации), оформив соответствующими бухгалтерскими документами? Спасибо.
|
|
| |
Администратор | Дата: Вторник, 09.02.2016, 18:43 | Сообщение # 17 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 1005
| Корректировку лучше сделать за 4 квартал. Время еще позволяет.
|
|
| |
via | Дата: Четверг, 20.10.2016, 09:15 | Сообщение # 18 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
| Добрый день! Подскажите как мне в декларант алко внести остатки, которые реально существуют, но в ДА они не учитывались вообще? т.е мы сделали инвентаризацию и выявилась неучтенная продукция. Можно ли на 01.07.2016 в ДА в таблице №1 остаток на начало просто проставить те остатки,что ррреально существуют? т.е получается будет разница в остатках между декларацией за 2 кв(на конец) и за 3 кв(на начало) Спасибо
|
|
| |
Администратор | Дата: Четверг, 20.10.2016, 09:18 | Сообщение # 19 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 1005
| Здравствуйте, Создайте новую строку с кодом продукции и производителем и внесите неучтенную продукцию не в начальный остаток, а в поле "Прочий приход".
|
|
| |
via | Дата: Четверг, 20.10.2016, 16:20 | Сообщение # 20 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
| Большое спасибо! Добавлено (20.10.2016, 16:20) --------------------------------------------- Можно спросить тут,не нашла подобной темы... продукцию с кодом 260 сдавать в 11 декларации,правильно? и еще вот пришел протокол: в строке 47 элемент "П000000000006" имеет значение:"",не удовлетворяющее требованиям формата. Ограничения на поле,в описании формата:"КППLiteТип"; подскажите пожалуйста что не так? этот производитель -ООО Браво Премиум инн 7810263508 кпп 785050001 повторяется в друго продукции, а ошибка именно по коду 260 указывается..
|
|
| |
лика | Дата: Четверг, 22.12.2016, 14:43 | Сообщение # 21 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
| Можно делать импорт закупок из таблицы №2 при корректировки декларации еще раз? остатки не будут задваиваться?
|
|
| |